ZWA511解读企业梯子 - 如何迅速前进!

课程简介

本课程讲解如何掌握职业生涯管理中的所有积极和前进的技巧,避过地雷和陷阱攀登企业梯子!

课程详情

课程价格 面议
课程时长 1天
课程时间 9:00上午 - 5:00下午
课程地点 上海
SDF 批准 NA
未来技能培训补助 NA
即将开设的课程 9 Sep 2019
6 Nov 2019
22 Jan 2020

单单做好工作是不够的,很多时候无法在职业生涯领先。还有许多其他因素决定了您或您的同事将是下一位被提升者。各种因素正在影响组织中每个人的职业规划。只有那些知道如何玩企业规则才会上位! 最重要的是我们知道什么游戏规则,遵守这些规则,或者使用它们来获得优势!攀登企业梯子未必是黑暗或血腥的!了解所有的防御手段,以避免成为别人的问题或计划的受害者。掌握职业生涯管理中的所有积极和前进的技巧,避过地雷和陷阱攀登企业梯子!

参与者在完成本计划后将: - 理解企业梯级游戏规则 - 做好职业发展规划 - 理解影响攀登企业阶梯的因素 - 能意识到他人运用的技巧和操作 - 能保护自己免受别人职业生涯的伤害

第一部分:大数据发展趋势对现代企业的冲击 1. 广义大数据“麦肯锡”的定义、种类、定位、理念 2. 大数据国内外发展现状与趋势 3. 数据4.0对现代企业商业模式、风控管理、内部审计理念的冲击 i. 大数据、 万物联网 ii. 人工智能、机械学习 iii. 加密区块连、智能合同 4. “中小数据”及“狭义大数据”企业对数据迅速发展的应对思考、转型 5. 深入了解国家对大数据发展战略: i. 2014年10月 国务院《关于加强审计工作的意见》提出:“探索在审计实践中运用大数据技术的途径,加大数据综合利用力度。。。分析的能力” ii. 2015年8月 国务院《促进大数据发展行动纲要》 iii. 2015年12月,中央办公厅、国务院办公厅《关于实行审计全覆盖的实施意见》明确要求:“构建大数据审计工作模式,提高审计能力、质量和效率,扩大审计监督的广度和深度。 iv. 2017年5月,国务院办公厅《政务信息系统整合共享实施方案》明确要求开展常态化的政务信息系统和政务信息共享审计,探索政务信息系统审计的方式方法。

第二部分:大数据下的内部审计发展与挑战 1. 大数据对各类企业审计工作中的挑战与应对 2. “总体分析、发现疑点、分散核实、系统研究”的数字化审计方式 i. 审计风险的改变、审计计划调整、审计方法技巧转型 ii. 审计非现场工作及远程数据采集、输送、保存、分析 iii. 大数据对审计硬件、软件、数据中心库要求 iv. 大数据4V对审计思路、理念、方法转型、思维创新 v. 建立大数据风控与内审方法库 vi. 制定大数据审计操作规程 – 提高审计效率与质量 3. 企业面对大数据专业人员短缺困境 – 如何建立大数据审计队伍 4. 大数据与中小数据分析如何优化审计整体工作 – 审计测试,审计分析 i. 前瞻型预测、后顾型分析、数据可视化 5. 国际内审准则及中国内审准则中的数据分析如何落地操作

第三部分: 大数据下的风险管理与内部控制理念 1. 大数据下的持续风控、持续审计、智能分析 - 设计与开发 2. “数据成熟”梯级对推广数据风控的影响 – 传统企业 vs 大数据企业 3. 利用企业环节数据(销售、采购、费用、资金等)关系建立风控预警库 4. 常见风险管理数据分析程序 - 量化分析、 非量化分析 (数据画像) 5. 利用非架构型数据及互联网社交网站信息 – 人事风控与审计调查 6. 大数据风控与内审中的数据保密制度 (做好数据采集、传输、存储的安全工作)

第四部分:以量化与非量化大数据分析执行高效风控内审 1. 量化数据风险分析思路与实操方法 i. 缺口重复分析 - C市舞弊案例分析 ii. 重复、数据孤儿分析 - X市26岁会计案例 iii. 时点分析、合理分析 - 某便利连锁店案例 iv. 趋势分析、 匹配分析 – J市煤炭案例 2. 非量化数据分析探测内控缺陷、舞弊风险 v. 数据画像思路、方法阐述及设计原则 vi. 频率、强度测试 – GEL分析 – 利益冲突销售员案例 vii. 高危、相对测试 – Max1/Max2分析 viii. 数字频率、红旗预警 - 本福特定律 3. 处理大数据分析内的审计发现 – 避免第一类与第二类错误

第五部分:大数据 - 基础电子痕迹与数据法证 (一) 数据情景、电子痕迹、远程电子监控的关键作用 (二) 以企业内数据编绘数据情景 - 关键词、邮件、文件内容、照片、音视频 (三) 数据痕迹审计原则、方法、工具、法律风险、工具实施、数据法证

  • 财务专业人士,会计师和审计师
  • 任何想做好职业生涯规划的人士

多媒体互动讲授、案例讨论交流、模板工具共享

胡顺淙

胡顺淙

胡顺淙, 新加坡籍华人,祖籍福建安溪。 原新加坡Falcon国际投资有限公司财务总监。 中国企业财务管理协会特约内审课程设计专家,澳大利亚阳光海岸大学工商管理硕士MBA,英国伦敦大学法学荣誉学士 LLB,会计荣誉学士BA,美国注册舞弊审查师CFE,英国特许董秘司ICSA,马来西亚注册会计师CPA,国际注册内部审计师 CIA,注册系统审计师CISA及注册区块链专家CBE。

胡老师也曾经领军世界500强伟创力集团中国区及亚太区内部审计团队、建立全球反舞弊调查部。胡老师有着企业审计与反舞弊调查实战经验,曾在全国各地、亚太区、澳洲、南北美洲、欧洲多国开展审查项目。其中一些调查项目涉及金额巨大,并在当地作为头条被报道。

胡老师也是一位活跃于国内外的内控内审反舞弊讲师。频繁穿梭国内外在中国内部审计协会、中国企业财务管理协会、国际内部审计协会、新加坡注册会计师协会、马来西亚内审协会、注册会计师协会等专业协会开课。 胡老师也多次为国内大型民企、国企、央企财务内审人员提供培训课程。 胡老师擅长课题甚广其中包含公司治理,风险管理,大数据分析,文件审核,财务舞弊识别,企业舞弊欺诈防范,舞弊调查,审讯谈话技巧,IT系统审计,数字货币与区块连管理等等

胡老师曾数次应邀作为主讲嘉宾针对审计和企业内控管理课题在新加坡国立大学EMBA班,浙江大学、上海交通大学、上海对外经贸大学、南京审计大学、中央财经大学、上海财经大学等宣讲。 胡老师现任职金光粮油与食品集团审计分管副总裁。

胡老师也研发多项培训课程,例如:

  • 职业舞弊透视与风险防范
  • 公司治理内部舞弊防范与处理
  • 大数据下“零盲点”审计数据分析
  • 财务舞弊与防范
  • 舞弊防范与调查中的数据分析
  • 舞弊审计与案例分析
  • 现代企业大数据风控与内部审计

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